硕士论文内部控制方向:内部控制论文研究方法及步骤
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内部控制与审计研究论文
1、内部控制与审计研究论文篇一 《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》 摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人一些启示。
2、内部控制学术论文篇一:《试谈内部控制与内部审计》 摘要:2015年4月,首次提出“新常态”,这意味着企业应积极主动地完善公司的治理,提高防范风险意识。
3、企业内部审计风险产生的原因 企业内部审计风险主要来源于主观和客观因素。 客观方面因素 企业内部控制制度薄弱带来的风险。企业内部控制制度是否完善、经营状况是否稳定是实施审计监督工作的基础,如果没有内部控制制度,或内部控制制度形同虚设,或者内部控制制度执行不力,都会直接导致控制风险难度加大。
4、内部控制制度审计的主要内容 (一)内部控制审计的定义 虽然内部控制审计由来已久,但国内外学术界和审计实践界对内部控制审计的定义均持有不同的看法,尚未形成统一的定论。
5、浅谈上市公司内部控制的作用、存在的问题及对策论文 1上市公司内部控制的作用 1有利于维护社会各方面的利益 上市公司的经营状况不仅是为了公司的利益,同时也与中小投资者相关,也与代表着国家利益的大股东相关。
6、内部控制是现代企业管理的重要标志,是企业经营与管理的基础。它直接影响企业的运营效率与风险控制水平。缺乏有效的内部监督机制,再严密的内部控制体系也将失去意义。近年来,随着安然破产和安达信审计公司退出市场,人们开始更加重视企业内部控制和内部审计的作用。内部审计被视为维护企业利益的最后一道防线。
会计硕士论文题目:登云公司关联方交易内部控制的案例研究
文章案例分析部分,重点考察登云公司在关联方交易内部控制的设计与执行。从登云公司的公告中可以发现,公司虽有《公司章程》规定关联方交易及内部控制,但未进行专门阐述。公司制定了《关联交易决策制度》,规定了具体审批流程,包括报告、审查、审议、执行等环节,以及独立董事、监事会和会计师事务所的独立意见。
本文是一篇会计论文,以广东省肇庆市怀集登云汽配股份有限公司为例,分析该公司关联方交易内部控制制度及其执行情况。登云公司2014年上市,当年利润暴跌498%。研究背景在于,随着社会经济的发展,关联方交易内部控制成为热门研究课题。
本文基于对2007-2017年中国证监会行政处罚决定书的分析,总结了关联方交易审计失败案例,重点研究了被多次处罚的事务所,揭示了审计失败的根源,并结合信永中和对登云股份的审计案例,提出降低审计失败概率的方法。
Case studies in accounting 会计的案例研究 该专业的课程Coordinator,Dr Janto Haman对于Master of Accounting会计硕士作出了如下评价:“会计和良好的财务管理事每个组织成功的基础。而你在会计硕士这个专业里学习到的这些技能和知识,将为你职业规划的下一步打好基础。
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1、年,美国审计程序委员会发表了《内部控制一调整组织的各种要素及其对管理当局和独立审立的重要性》的研究报告,第一次正式提出了内部控制的定义,即“内部控制包括企业内部采用的机构计划和所有有关的调整方法和措施,旨在保护企业资产,检查会计数据的准确性和可靠性,提高经济效益促使有关人员遵循既定的管理方针。
2、内部控制学术论文篇一:《试谈内部控制与内部审计》 摘要:2015年4月,首次提出“新常态”,这意味着企业应积极主动地完善公司的治理,提高防范风险意识。
3、中国企业关于内部控制,具体是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 从两者的概念上看,美国COSO委员会所定义的内部控制框架体系与我国的不尽相同,我国的是以会计控制为基础,但二者已是异曲同工。
4、内部控制与审计研究论文篇一 《 内部审计控制对降低财务风险的价值 》 摘要:随着现代企业的发展,内部审计职能日益被重视。有效的内部审计控制,对降低现代企业财务风险起着防范作用。 文章 主要研讨内部审计控制对现代企业财务风险降低的价值,期望带给其他人一些启示。
5、篇企业会计内部控制问题及对策论文 摘要:加强企业会计的内部控制对于企业的长远发展意义重大。
6、内部控制与风险管理论文篇一 《 企业风险管理与内部控制浅论 》 【摘要】 企业在经营活动中不可避免的会遇到不同的风险,除了客观存在的不可控的风险外,大部分的企业风险是可控的,可以通过加强内控制度、规范操作流程来建立较为科学的风险控制体系,同时内部监督的强化也可以规避风险,使风险降低到可承受的程度。
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